有效防范鐵路企業(yè)內部審計風險的路徑研究
鐵道運輸與經(jīng)濟
頁數(shù): 7 2023-11-03
摘要: 內部審計是現(xiàn)代企業(yè)內部管理的重要組成部分,隨著近年來鐵路企業(yè)改革的不斷深入,現(xiàn)代企業(yè)制度日趨完善,內部審計機構在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中發(fā)揮的作用更加突出,與此同時內部審計的風險性也逐漸顯現(xiàn)。如何防范內部審計風險是內部審計管理者時刻面臨的主要問題。從內部審計風險的涵義和特征、鐵路內部審計風險現(xiàn)狀、審計風險的危害性作為切入點,分析鐵路企業(yè)內部審計風險產(chǎn)生的原因,從防范重大錯報風險、檢查風險... (共7頁)